按照按照司法備案的合伙律師來(lái)

老師,我們是經(jīng)營(yíng)零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個(gè)人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,自然人交個(gè)稅是按照每個(gè)月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個(gè)稅的時(shí)候,我除了每個(gè)月報(bào)公司的員工的工資薪金所得,我還要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得我還是按照銷售收入的40%的5%報(bào),是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報(bào)嘛,是這樣理解么
依據(jù)個(gè)人所得稅規(guī)定,下列選項(xiàng)中,表述不正確的是( )。 A.作者將自己的文字作品手稿復(fù)印件拍賣取得的所得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得征稅 B.個(gè)人取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入,按偶然所得征稅 C.拍賣蘇東坡書法作品取得所得按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得征稅 D.除律師在律師事務(wù)所兼職取得的收入外,個(gè)人兼職取得的收入,按照勞務(wù)報(bào)酬所得征稅 【正確答案】B 老師,兼職律師是按勞務(wù) 報(bào)酬來(lái)計(jì)征,但計(jì)算時(shí)是按工資吧,不扣除5000元,用綜合所得來(lái)算,只扣那個(gè)承接費(fèi),按提成20%??忘了這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了?
關(guān)于律師合伙人的個(gè)人所得稅的咨詢:1、聘用律師的個(gè)人綜合所得免除額現(xiàn)在是按照什么標(biāo)準(zhǔn);2、關(guān)于稅發(fā)(2000)149號(hào):律師個(gè)人出資興辦的合伙律所的年度經(jīng)營(yíng)所得,出資律師本人的工資、薪金不得扣除,此處所說(shuō)的是指出資興辦的無(wú)限合伙人,還是只要是工商登記上的所有合伙人只要是參與比例分紅的;3、“合伙人律師在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)憑合法有效憑據(jù)按照個(gè)人所得稅法和有關(guān)規(guī)定扣除費(fèi)用;對(duì)確實(shí)不能提供合法有效憑據(jù)而實(shí)際發(fā)生與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用,經(jīng)當(dāng)事人簽名確認(rèn)后,可再按下列標(biāo)準(zhǔn)扣除費(fèi)用:個(gè)人年?duì)I業(yè)收入不超過(guò)50萬(wàn)元的部分,按8%扣除;個(gè)人年?duì)I業(yè)收入超過(guò)50萬(wàn)元至100萬(wàn)元的部分,按6%扣除;個(gè)人年?duì)I業(yè)收入超過(guò)100萬(wàn)元的部分,按5%扣除?!边@個(gè)又是如何理解
宋生老師: 律所7月份登記的,3個(gè)合伙人,其中一個(gè)合伙人7月收入50萬(wàn),8月現(xiàn)在要申報(bào)7月個(gè)稅,律所留存20%部分,其他的合伙人現(xiàn)在想要提款也就是50萬(wàn)乘80%=40萬(wàn),這部分我應(yīng)該按照工資薪金先申報(bào)還是說(shuō)直接申報(bào)合伙人提成,但是不扣稅費(fèi),10月份的時(shí)候申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得再申報(bào)呢?
律師事務(wù)所,營(yíng)業(yè)執(zhí)照合伙的有3個(gè)律師,其實(shí)實(shí)際上控制公司的是另外兩個(gè)人,咋按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢
由于養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,公司補(bǔ)繳7-10月的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)如何入賬
社保補(bǔ)差費(fèi)用這個(gè)是公司給還是員工補(bǔ)
老師,請(qǐng)問(wèn),我利潤(rùn)表的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問(wèn)一下,國(guó)際快遞費(fèi)一般是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢?
A是建設(shè)單位,B是施工單位,C是分包單位,A直接給C付了農(nóng)民工工資,這樣ABC之前需要簽協(xié)議之類的嗎?
億企贏新接賬客戶,怎么錄入期初數(shù)據(jù)
股東分紅需要扣除前期投資后再計(jì)算個(gè)人所得稅嗎?
老師,辦理了新公司,用了我的名字為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但我還在原公司上班,那我的個(gè)稅不在新公司申報(bào),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我半路結(jié)賬這個(gè)軟件上的報(bào)表和電子稅務(wù)局里的報(bào)表不一樣,我該怎么辦呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)下這是哪錯(cuò)了 都核對(duì)了

