同學(xué)你好,這道題11.6和20在貸方銀行存款31.6這個(gè)分錄。而另外的10是廣告費(fèi),這個(gè)并不計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本。這個(gè)應(yīng)該計(jì)入當(dāng)期損益。
這道題怎么看出來(lái) 11.6 20 10是用銀行存款支付的 我怎么沒看出來(lái)
老師,這題的答案是怎么算出來(lái)的,我有答案,但答案沒計(jì)算過(guò)程,我想知道金額怎么來(lái)的,麻煩了!老師您看第二小題就行
員工存入20元作為賬戶激活款,但銀行扣了六分錢的手續(xù)費(fèi)借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:營(yíng)業(yè)外支出還是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:銀行存款麻煩老師幫我看看是這樣嗎
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來(lái)我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
老師,貨物已經(jīng)收到了,還沒有收到發(fā)票,月底暫估入庫(kù),到次月月初就紅沖掉,還是掛在預(yù)付賬款上也可以?
銀行給我公司一億元人民幣授信,請(qǐng)問授信后怎樣提額?
有對(duì)話cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
你好,生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月增值稅要交15萬(wàn),出口退稅單證收齊的金額是200萬(wàn)人名幣,申報(bào)免抵退稅申報(bào)表時(shí),怎么報(bào)更有利于企業(yè)節(jié)稅,直接免抵退稅出口銷售額那里填0嗎?
老師,有個(gè)公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個(gè)問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???
老師,這個(gè)我明白啦,就是相關(guān)稅費(fèi)和這個(gè)專業(yè)服務(wù)費(fèi)就是這些。就是不用管他說(shuō)不說(shuō),就是以銀行存款支付的??梢赃@么理解吧?
題目里說(shuō)的發(fā)生的費(fèi)用,一般都是以銀行存款支付的,直接貸銀行存款