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2月在申報1月增值稅的時候,漏了一張銷項發(fā)票沒申報, 能不能在報2月增值稅的時候把這個發(fā)票一起報進去?2月銷項也不需要比對,這個在稅務檢查的時候會不會有問題呀

2020-03-04 09:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-04 09:36

這個有風險,建議是修改之前申報表,你這直接申報2月上面后續(xù)稅局查到有可能有滯納金,有罰款的,

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這個有風險,建議是修改之前申報表,你這直接申報2月上面后續(xù)稅局查到有可能有滯納金,有罰款的,
2020-03-04
您好 稅務申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉出進項稅,本月收到紅字發(fā)票不需要認證這張發(fā)票
2020-12-24
你出口開具增值稅普通發(fā)票沒有,如果開具了,肯定10月申報期就要申報的;如果沒有開具,延后也可以; 發(fā)票可以延期認證的,現(xiàn)在發(fā)票都沒有認證期限的限制了
2020-09-27
同學你好 對的 這個加進去就可以
2022-03-08
你好,也就是你的二月份已經(jīng)勾選了是嗎。
2022-03-18
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