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2.簡(jiǎn)答題甲糕點(diǎn)廠為增值稅一般納稅人,本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅分發(fā)給本企業(yè)職工,每盒月餅成本價(jià)為80元,A月餅不含增值稅售價(jià)為120元/盒;將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈(zèng)給希望小學(xué),每盒月餅成本價(jià)為100元,B月餅無(wú)同類貨物的銷售價(jià)格。計(jì)算甲糕點(diǎn)廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

2022-03-15 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-15 18:19

同學(xué)你好 增值稅銷項(xiàng)稅額=120*50*13%加上100*50*(1加上10%)*13%

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快賬用戶85w2 追問(wèn) 2022-03-15 18:22

請(qǐng)問(wèn)老師為什么要1+10%呢

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齊紅老師 解答 2022-03-16 12:10

同學(xué)你好,是用成本*(1加成本利潤(rùn)率),10%是成本利潤(rùn)率;

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同學(xué)你好 增值稅銷項(xiàng)稅額=120*50*13%加上100*50*(1加上10%)*13%
2022-03-15
您好,由于將自產(chǎn)貨物分發(fā)給本企業(yè)職工,會(huì)計(jì)上已經(jīng)做收入處理,稅收上無(wú)需視同銷售。視同銷售收入=50×100=5 000(元)。
2023-10-29
你好,(50000+10000+20×300)×13%-50000×10%-5000×13%
2019-10-16
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是45%2B30000*10%%2B650=995 當(dāng)期銷項(xiàng)稅的計(jì)算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 請(qǐng)計(jì)算該糕點(diǎn)廠本月應(yīng)納增值稅款是10270-995=9275
2022-12-28
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是45%2B30000*10%%2B650=995 當(dāng)期銷項(xiàng)稅的計(jì)算是60000*13%%2B11300/1.13*13%%2B300*30*13%=10270 請(qǐng)計(jì)算該糕點(diǎn)廠本月應(yīng)納增值稅款是10270-995=9275
2022-12-28
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