同學(xué):您好。應(yīng)納銷售額:300%2B39.82=339.82,? ?銷項(xiàng):44.65 1、借:應(yīng)收賬款 339 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 300 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 39 2、借:應(yīng)收賬款 45 ? ? ? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 39.82 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 5.18 3、?借: 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4.12? ? ?(所得稅視同銷售) ? ? ? ? ? ? ? 貸:庫存商品3.65 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅額0.47 4、借:固定資產(chǎn) -0.60 ? ? ? ? ? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)0.6 ?

某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。 (2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。 (3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。 (4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。 (5) 購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
、某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年7月應(yīng)納的增值稅。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進(jìn)的一臺固定資產(chǎn)(購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),售價4.12萬元。請計(jì)算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項(xiàng)稅額分別是多少?
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票:同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬元、40萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為147.69萬元、19.2萬元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計(jì)算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
、某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬元,開具專用發(fā)票;同時提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬元,開具普通發(fā)票。(2)向個體戶銷售電視機(jī)一批,價稅合并收取銷售額234萬元。(3)將不含稅價5萬元的電視機(jī)作為禮品贈送給客戶。(4)購進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬元、42.5萬元,專用發(fā)票本月已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為120萬元、20.4萬元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價款10萬元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年7月應(yīng)納的增值稅。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因?yàn)樨?cái)務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費(fèi)在選擇會計(jì)科目時候,固定資產(chǎn)維修費(fèi),其它維修費(fèi)。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計(jì)分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計(jì)算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項(xiàng)建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?

