你好 對(duì) 這樣處理正確?
請(qǐng)問老師:新辦企業(yè)前期開辦費(fèi)與股東借支備用金時(shí),借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款_股東 后期可否直接把其他應(yīng)付款_股東(之前的借款)轉(zhuǎn)為投資的實(shí)收資本?
老師,請(qǐng)問一下,新開辦的公司,開支的費(fèi)用是股東墊付的,是不是做分錄是這樣的:借管理費(fèi)用:貸:其他應(yīng)付款股東。
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,這樣的話產(chǎn)生費(fèi)用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 , 貸其他應(yīng)付款-某股東?
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,筆數(shù)還挺多,這樣的話產(chǎn)生費(fèi)用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 , 貸其他應(yīng)付款-某股東?還是需要先借入款項(xiàng),借:庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-某股東?
老師,企業(yè)籌辦期間,股東墊付的所有費(fèi)用,能作為股東實(shí)繳資本嗎?本來分錄是這樣的:借:管理費(fèi)用-籌辦費(fèi) 12萬 貸:其他應(yīng)付款-股東 12萬。其他應(yīng)付款-股東12萬可以轉(zhuǎn)為這位股東的實(shí)收資本嗎?
老師,新辦企業(yè),辦理了存款賬戶報(bào)告,三方協(xié)議簽訂,會(huì)計(jì)制度備案,票種核訂,還要辦理什么業(yè)務(wù)嗎?
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往來設(shè)置輔助核算,余額表不能顯示應(yīng)收應(yīng)付-a公司,應(yīng)收應(yīng)付-b公司嗎,只顯示一級(jí)科目余額嗎?怎樣能查各個(gè)單位余額?
老師,有沒有煤礦企業(yè)財(cái)務(wù)核算流程 ?發(fā)給我一下謝謝。
老師,那代墊的車輛購(gòu)置稅呢,怎么做分妹
你好? 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款
老師車輛購(gòu)置稅是可以計(jì)在固定資產(chǎn)總額在折舊嗎?
老師那車輛上面安裝 的空調(diào),這個(gè)呢,也計(jì)入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊 嗎?還是空調(diào)單獨(dú)計(jì)一次性做成本 。
你好 對(duì) 車輛購(gòu)置稅是可以計(jì)在固定資產(chǎn)總額在折舊 那車輛上面安裝 的空調(diào),這個(gè)呢,也計(jì)入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊? 對(duì)的? 一起折舊?
好的,謝謝
老師,那代上牌服務(wù)費(fèi),這個(gè)呢直拉計(jì)入成本嗎?
你好 對(duì)的 直拉計(jì)入成本
還有老師,請(qǐng)問下,三個(gè)月報(bào)一次稅的一般納稅人,帳可以三個(gè)月做一起嗎記一本?還是要按月來結(jié)
你好?車輛購(gòu)置稅是可以計(jì)在固定資產(chǎn)總額在折舊, 就是記,一起折舊,? 不是可以不可以,
老師這個(gè)我知道了,我就是帳本,一般納稅人,三個(gè)月才申報(bào)一次增值稅。做的帳可以三個(gè)月記一次結(jié)一次帳嗎?
不行 是按月做賬的??
按月做了,可以3個(gè)月的憑證訂在一本不,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)量
你好?? 同學(xué)你好: 和第一個(gè)提問不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
好的 好的老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!