對,不能抵扣,記入管理費(fèi)用招待費(fèi)里面
購買酒,借管理費(fèi)用一招待費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項貸銀行存款 老師這里酒不能抵扣吧,怎么做分錄?
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出) 3、申報表附表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi) 8920.35 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1159.65 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1159.65 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1159.36 貸:銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 老師,招待費(fèi)做了進(jìn)項稅,接下來應(yīng)該怎么改?
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財務(wù)給員工買飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進(jìn)來用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
分錄怎么做的
我上面分錄不對吧
借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸銀行存款
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您啦。