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增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面銷項(xiàng)稅額,比賬面少1分錢,要怎么調(diào)賬

2022-03-07 18:57
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 18:58

您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-03-07
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-03-18
你好,要是四舍五入的差異差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行。
2024-02-18
您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-08-11
你好,申報(bào)增值稅時(shí)主表提取的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢,你需要在賬面增加0.01 借:庫(kù)存現(xiàn)金等科目0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.01 這樣才可以做到申報(bào)的與賬面一致
2020-12-02
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