你好,要是四舍五入的差異差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行。
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)比賬里進(jìn)項(xiàng)多一分錢(qián),已核對(duì)賬里數(shù)據(jù)正確,但是申報(bào)表改不了,可以這樣調(diào)整賬嗎,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外支出
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)比賬里進(jìn)項(xiàng)多一分錢(qián),已核對(duì)賬里數(shù)據(jù)正確,但是申報(bào)表改不了,可以這樣調(diào)整賬嗎,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,假如我去年取得一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),按合同價(jià)值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計(jì)攤銷(xiāo)500,所得稅匯算清繳時(shí)累計(jì)攤銷(xiāo)調(diào)增400,在今年調(diào)整了無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,對(duì)攤銷(xiāo)金額通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行了調(diào)整金額為450,相當(dāng)于實(shí)際攤銷(xiāo)金額為50,請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)所得稅匯算清繳有影響嘛
2017年11月某公司購(gòu)入上市公司股票,作為“交易性金融資產(chǎn)”核算,購(gòu)入價(jià)20萬(wàn),12.31號(hào)該股票收盤(pán)價(jià)為25萬(wàn),企業(yè)將5萬(wàn)元增值計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,并調(diào)增交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值,請(qǐng)問(wèn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)對(duì)這個(gè)交易事項(xiàng)應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整呢?(調(diào)增還是調(diào)減,金額多少)
老師,我們賬面上交接過(guò)來(lái),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的金額少4900元,請(qǐng)問(wèn)我如何讓賬面上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車(chē)賣(mài)給個(gè)人的買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝
我不會(huì)分錄,麻煩您告知一下,謝謝
借應(yīng)交稅費(fèi)二分,貸營(yíng)業(yè)外收入二分。
扣得多 我計(jì)提的少
借營(yíng)業(yè)外支出二分貸銀行存款二分。
好的 謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。