您好 請問業(yè)務(wù)是跟誰發(fā)生的?
老師,我公司是一般納稅人,客戶是個體戶,對方開票給我們,我們支付貨款可以付到對方法人賬戶嗎?
請問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
老師,我們兩年前有筆對公轉(zhuǎn)的貨款,做了無票收入,現(xiàn)在客戶說要開發(fā)票,我們老板不愿意。然后客戶這次訂貨想?yún)R私人戶,叫我們開以前對公戶那筆發(fā)票,這樣行嗎?
公司是個體戶,之前有家客戶從對公戶轉(zhuǎn)了貨款,對方要專用發(fā)票,我們開不了?,F(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
我們是一般納稅人,小規(guī)模個體戶可以不開對公賬戶么?我們可以把貨款打到對方個人賬戶么?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
公司是同一家公司,只是一個開了一般納稅人,另一個開了個體戶。之前客戶沒說要專票,現(xiàn)在又說要了。
貨物是一般納稅人還是個體戶提供的
是跟個體戶發(fā)生的
那這個業(yè)務(wù)確實應(yīng)該個體戶開具發(fā)票 這樣讓一般納稅人開具 是虛開 因為一般納稅人沒提供貨物