開(kāi)13%的增值稅就還有賺哈
老師,我們購(gòu)買(mǎi)電腦,對(duì)方如果開(kāi)專(zhuān)票給我們,要我們另外付8個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián),是不是還不如開(kāi)普票
老師,像我們買(mǎi)空調(diào)如果要對(duì)方給我們開(kāi)普票是不是就不需要另外加稅點(diǎn)了
老師:我們是一般納稅人,買(mǎi)菜錢(qián)一個(gè)月有1000多元,如果要開(kāi)發(fā)票的話要給對(duì)方3個(gè)點(diǎn),我們要不要開(kāi)這個(gè)普票
老師:我們是一般納稅人,買(mǎi)菜錢(qián)一個(gè)月有1000多元,如果要開(kāi)發(fā)票的話要給對(duì)方3個(gè)點(diǎn),我們要不要開(kāi)這個(gè)普票,是不開(kāi)票劃算還是要開(kāi)票劃算
老師 對(duì)方給我們開(kāi)130000的發(fā)票 五個(gè)點(diǎn)的,如果開(kāi)專(zhuān)票需要再加五個(gè)點(diǎn) 我們需要再付6500元嗎? 那這樣是不是普票合適
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
如果開(kāi)6個(gè)點(diǎn),就沒(méi)必要開(kāi)增票了是吧
嗯額,是的,就是那個(gè)意思的哈
老師我購(gòu)買(mǎi)電腦,做賬的話,怎么做分錄啊
計(jì)入固定資產(chǎn)-電子設(shè)備
折舊怎么做呢老師
計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
電腦的話一般按幾年折,殘值率多少呢
沒(méi)有規(guī)定必須要有殘值的啊