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甲公司應(yīng)收乙公司賬款1130萬(wàn)元已逾期,經(jīng)協(xié)商決定進(jìn)行債務(wù)重組。債權(quán)人放棄債權(quán)的公允價(jià)值為1074萬(wàn)元。甲公司同意乙公司將其擁有的庫(kù)存商品(增值稅稅率13%)和一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅稅率6%)用于抵償該債務(wù)。庫(kù)存商品的賬面余額180萬(wàn)元,公允價(jià)值為200萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)的成本為840萬(wàn)元,已累計(jì)攤銷(xiāo)20萬(wàn)元,公允價(jià)值為800萬(wàn)元。甲公司為該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提20萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。交換前后不改變用途。要求:編制債務(wù)重組雙方的會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-07 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 17:22

請(qǐng)問(wèn)甲乙雙方都是一般納稅人嗎?所述庫(kù)存商品和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值是否含稅?

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快賬用戶(hù)7qku 追問(wèn) 2022-03-07 17:24

甲乙都是一般納稅人,不含稅

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:57

債權(quán)人賬務(wù)處理: 借:庫(kù)存商品 200 無(wú)形資產(chǎn) 800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 74 壞賬準(zhǔn)備 20 其他收益 36 貸:應(yīng)收賬款 1130 債務(wù)人賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 1130 累計(jì)攤銷(xiāo) 20 資產(chǎn)處置損益 20 貸:無(wú)形資產(chǎn) 840 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 74 其他收益 56 同時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 180 貸:庫(kù)存商品 180

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齊紅老師 解答 2022-03-07 18:43

現(xiàn)在新準(zhǔn)則債務(wù)重組損失或利得計(jì)入“投資收益”科目,因?yàn)閼?yīng)收賬款也屬于金融資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:44

同學(xué)糾一下錯(cuò),在查詢(xún)相關(guān)最新準(zhǔn)則后,答案如下

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:45

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同學(xué)你好,參考如下分錄,不明白的可以再提問(wèn)
2022-03-10
同學(xué)您好, 甲公司: 借:無(wú)形資產(chǎn)? 800 ? ? 庫(kù)存商品? 200 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 74 ? ? 投資收益? 36 ? ? 壞賬準(zhǔn)備? 20 ? 貸:應(yīng)收賬款? 1130 乙公司: 借:應(yīng)付賬款? 1130 ? ? 累計(jì)攤銷(xiāo)? 20 ? ? 資產(chǎn)處置損益? 20? ?【(840-20)-800】 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?200 ? ? ? 無(wú)形資產(chǎn)? 840 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 74 (200*13%%2B800*6%) ? ? ? 其他收益—債務(wù)重組收益? 56? (1130-1074) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 180 ? 貸:庫(kù)存商品? 180
2022-03-11
甲公司 借庫(kù)存商品200 無(wú)形資產(chǎn)800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額74 壞賬準(zhǔn)備20 其他收益36 貸應(yīng)收賬款1130
2022-03-11
你好同學(xué),分錄如下圖,不明白可進(jìn)一步提問(wèn)溝通
2022-03-10
請(qǐng)問(wèn)甲乙雙方都是一般納稅人嗎?所述庫(kù)存商品和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值是否含稅?
2022-03-07
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