同學(xué)你好!正在為你編輯解析哦,請稍等!~
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
同學(xué)你好! 甲公司 存貨的入賬價值=(1074-74)*200/(200+800)=200萬元 無形資產(chǎn)入賬價值=(1074-74)*800/(200+800)=800萬元 借:庫存商品 200 無形資產(chǎn) 800 壞賬準(zhǔn)備 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)74(200*13%+800*6%) 貸:應(yīng)收賬款 1130 投資收益 144 乙公司: 借:應(yīng)付賬款 1130 累計折舊 20 貸:庫存商品 180 無形資產(chǎn) 840 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)74 其他收益 56 同學(xué),計算較多,請認(rèn)真閱讀哦,如有錯誤,請及時指正!~
糾錯:乙公司分錄:累計攤銷!~