同學(xué)你好 這個(gè)對的 2.有發(fā)票就可以計(jì)入費(fèi)用
老師你好,這道題最后因?yàn)樽匀粸?zāi)害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務(wù),借方資產(chǎn)處置損益87.5萬,累計(jì)折舊7.5萬,貸方固定資產(chǎn)95萬是否正確?③清理費(fèi)用1萬元,則借固定資產(chǎn)清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險(xiǎn)公司賠償30萬,借其他應(yīng)收款30萬,貸固定資產(chǎn)清理30萬,收到時(shí)借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應(yīng)收款30萬。是否正確?不會做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
尊敬的老師,您好!我的會計(jì)基礎(chǔ)薄弱,請教老師:我公司2021年收到對方公司1萬元的貨物,當(dāng)即我公司全額支付其貨款,但對方至今沒有為我公司開票,我的會計(jì)分錄為①對:借:應(yīng)收賬款 1萬 貸:銀行存款 1萬 正確嗎?當(dāng)對方公司為我方開了稅票后,那么,借:費(fèi)用 1萬 貸:應(yīng)收賬款 1萬 正確嗎?
老師你好,我公司有一筆10萬元應(yīng)收款,賬齡1~2年,今年11月份,通過談判協(xié)商,明確這10萬元應(yīng)收款中的69000元直接作為我公司的質(zhì)量補(bǔ)償款,對方公司不再支付,余下的31000元貨款,本月對方已匯入我公司銀行賬戶,針對這筆10萬的應(yīng)收款,因?yàn)橘~齡1~2年,所以去年常規(guī)性計(jì)提了一定比例的壞賬準(zhǔn)備,請問,11月份,我如何做會計(jì)分錄?
老師,直播老師講和對方公司有良好的長期往來,我司在對方公司買貨,預(yù)付對方公司10萬預(yù)付款,會計(jì)做賬借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,說可以,那就有疑問了如果到貨了呢,如果100萬的貨,增值稅13萬,剩余款項(xiàng)沒支付,我司在做賬借:庫存商品-100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)項(xiàng))13萬 貸:什么呢?
? 老師我們公司發(fā)生2萬的廣告業(yè)務(wù),對方1萬現(xiàn)金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵原價(jià)開票賣給其他公司,我現(xiàn)在的分類是。借:應(yīng)收賬款2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費(fèi)券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎,我怕第一部就錯(cuò)了
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
尊敬的老師,您好!這筆1萬元的貨物發(fā)生在2021年,當(dāng)時(shí)已經(jīng)全額支付了對方公司,如果在2021年匯算清繳之前仍然沒有收到對方的稅票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要調(diào)整?如果需要調(diào)整,是調(diào)增還是調(diào)減?
對的 需要調(diào)整的 沒有發(fā)票就要調(diào)增了 調(diào)增繳納所得稅
尊敬的老師,您好!沒有發(fā)票,但已經(jīng)全額付款,匯算清繳應(yīng)該調(diào)減吧。
同學(xué)你好 這個(gè)是調(diào)增 你說反了 調(diào)減說明來了發(fā)票不用繳納所得稅了 調(diào)增是沒有發(fā)票要交所得稅的
尊敬的老師,您好!我真有點(diǎn)糊涂了,這個(gè)調(diào)增應(yīng)該是把費(fèi)用調(diào)整吧?
這個(gè)調(diào)增應(yīng)該是把費(fèi)用調(diào)增吧?
同學(xué)你好 這個(gè)是站在所得稅的角度來說的 所得稅增加所以叫調(diào)增
尊敬的老師,您好!支付了貨物款,但是沒來稅票,匯算清繳時(shí)指把應(yīng)繳企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增?對嗎?
對的 這個(gè)要調(diào)增的哦