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收到專票時,這樣的分錄是不是可以不寫,購入時已經(jīng)錄入了進項稅額了,

收到專票時,這樣的分錄是不是可以不寫,購入時已經(jīng)錄入了進項稅額了,
2022-03-06 16:08
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齊紅老師

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2022-03-06 16:08

暫估和發(fā)票一樣的 暫估的時候做了待認證的可以

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快賬用戶3527 追問 2022-03-06 16:13

待認證的發(fā)票也可以做這樣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 16:14

你好,只有待認證才可以這么做。

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暫估和發(fā)票一樣的 暫估的時候做了待認證的可以
2022-03-06
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)紅沖,然后你抵扣當月的正數(shù)銷售額,你增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣,就不需要再繳納了,也不能單獨給你退了。
2023-01-10
你好,是的,是計入成本了,因為用于職工活動中心是不可以抵扣的。
2022-07-24
是的,就是那樣做的
2025-05-27
按這個去做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這個
2020-08-10
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