應收明細賬可以看出來
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
老師你好,問下就是ERP中應收對賬單客戶還有以前的帳要反應出來,但是現(xiàn)在只是剛剛輸入數(shù)據(jù),我如何才能快速地將這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來呢?
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負債表應收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢
想咨詢老師一個問題: 就是我這邊現(xiàn)在需要把今年的數(shù)據(jù)和去年的數(shù)據(jù)做一個同比,看數(shù)據(jù)是下降了還是增長了。 我想在做數(shù)據(jù)的時候 可以直接選一個月份或者條件 ,就表格就能跳出對應的數(shù)據(jù),比如2023年的一整年的數(shù)據(jù)是出來了的,但是24年的數(shù)據(jù)只到8月份,我要把23年截止8月份的總收入和今年截止八月份的總收入做一個同比,下個月以此類推,或者我在9月想看這兩年截止到6月份的總同比 點一個條件數(shù)據(jù)就能直接跳出來 , 我需要怎么做?
老師你好,我想咨詢下,就是現(xiàn)在有一家賣電器的公司,本來是個體戶,現(xiàn)在是公司(小規(guī)模納稅人),他以前就是沒賬的,現(xiàn)在就是變?yōu)楣竞笠鲑~,但是就是比較亂,也沒有應收應付;庫存也不準;銀行剛開的戶,現(xiàn)在賬上都是零,這個建賬初始就是零就可以了;現(xiàn)金也不好算,畢竟以前都是個體,公司和個人的錢都在一起。那這種情況建賬怎么建初始數(shù)據(jù)呢?
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
你意思是我選擇的區(qū)間不對所以出來的應收賬款就看不來么?
老師建筑會計好做么
篩選條件那是肯定要對。
建筑會計挺好啊,福利待遇比在工廠也要高