你好,是多計(jì)提了1萬(wàn)所得稅導(dǎo)致的嗎??
我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000,后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000,應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì),可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬(wàn)多,還有1萬(wàn)多怎么沒(méi)有?,那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫(xiě)分錄?所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬(wàn)多
現(xiàn)在申報(bào)了21年第四季度的企業(yè)所得稅,多交了4萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,要不要在12月補(bǔ)做一筆計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,借所得稅費(fèi)用-40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-40000
12月計(jì)提了全年企業(yè)所得稅5萬(wàn),次年一月交4萬(wàn)企業(yè)企業(yè)所得稅,如何做會(huì)計(jì)分錄?那這個(gè)多出的一萬(wàn)怎么辦?
某企業(yè)2021年取得銷售收入2,000萬(wàn)元、租金收入500萬(wàn)元,利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,2022年4月進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,其中,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,行政處罰2萬(wàn)元,2021年12月已預(yù)繳所得稅5萬(wàn)元,2022年4月20日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳2021年企業(yè)所得稅,請(qǐng)計(jì)算2021年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元?應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元?(企業(yè)所得稅稅率為15%)分別列出計(jì)算過(guò)程和所涉及會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)2021年取得銷售收入2,000萬(wàn)元、租金收入500萬(wàn)元,利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,2022年4月進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,其中,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,行政處罰2萬(wàn)元,2021年12月已預(yù)繳所得稅5萬(wàn)元,2022年4月20日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳2021年企業(yè)所得稅,請(qǐng)計(jì)算2021年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元?應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅多少萬(wàn)元?(企業(yè)所得稅稅率為15%)分別列出計(jì)算過(guò)程和所涉及會(huì)計(jì)分錄。
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬(wàn)臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營(yíng)成本為20萬(wàn)元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營(yíng)成本保持不變,則本年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
是的,21年已經(jīng)平時(shí)有交過(guò)企業(yè)稅,一定要計(jì)提全家企業(yè)所得稅嗎?
你好,多計(jì)提了1萬(wàn)所得稅導(dǎo)致的,沖銷多計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?1萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? ?1萬(wàn)
那我可以1月按正常繳納稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。計(jì)提多了的等匯算清繳后一起再做以前年度損益調(diào)整可以嗎?
你好,個(gè)人建議是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候及時(shí)調(diào)整。而不是等到匯算清繳的時(shí)候才做調(diào)整
那我這個(gè)月不是要交4萬(wàn)的企業(yè)所得稅?又要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄一起怎么辦?整不到一起了
你好,沒(méi)有必要整到一起,分別做兩筆分錄就是了
下面那個(gè)未分配利潤(rùn)需要嗎,
第四季度交了4萬(wàn)
你好,最后面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是需要的 提醒一下:第一個(gè)分錄的金額應(yīng)當(dāng)是4萬(wàn),而不是1萬(wàn)
我發(fā)現(xiàn)前面3月也計(jì)提了,12月后來(lái)也計(jì)提了,一直沒(méi)沖,這次是用稅款所屬期是21年交的稅減去21年累計(jì)計(jì)提的差計(jì)入年度損益調(diào)整嗎?21年5月有交了20年的匯算清繳補(bǔ)稅,應(yīng)該不算吧
你好 1,是的,是這樣的 2,21年5月有交了20年的匯算清繳補(bǔ)稅,這個(gè)做這個(gè)分錄就是了 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好像21年沒(méi)有做,就沒(méi)看見(jiàn)有一起年度損益調(diào)整,只有借:企業(yè)所得稅貸:銀行存款
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎)
暫時(shí)沒(méi)有了,謝謝!老師。點(diǎn)個(gè)贊
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。