你好,一般是紅沖再更正,清晰一些
老師你好,想問(wèn)下以前年度的應(yīng)收賬款錯(cuò)記為應(yīng)付賬款,調(diào)賬的話(huà)直接借記應(yīng)收賬款,貸記應(yīng)付賬款嗎?還是需要沖紅以前的分錄,再重新做個(gè)正確的?
老師,我想問(wèn)下,去年預(yù)付了一筆工程款,供應(yīng)商選錯(cuò)了??缒暾{(diào)整,是不是直接把供應(yīng)商調(diào)過(guò)來(lái),還是怎么調(diào)賬
請(qǐng)問(wèn)一下 去年有一筆預(yù)付賬款 做錯(cuò) 做成 應(yīng)付賬款了,今年改過(guò)來(lái),是紅沖再更正,還是可以直接調(diào)賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,但年的差錯(cuò)要怎么更正呀?比如應(yīng)錄入其他應(yīng)付款的科目錄成應(yīng)付賬款,我要怎么修改呢?先紅沖再寫(xiě)正確的分錄?還是直接可以把應(yīng)付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶(hù)名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶(hù)有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣(mài)舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類(lèi),開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,