你好,之前別人只是申報的話,那你拿回來自己做很容易上手,你這邊是不知道如何申報嗎,還是什么情況呢
老師好,請問我現(xiàn)在剛到一家公司,小規(guī)模納稅人,前期報稅他們讓一位代賬會計幫報稅,現(xiàn)在由于請我過去了,想將報稅那塊讓我來做,可他說平時只給報個稅,其他賬啥都不給做,就單純的在國稅平臺報個稅,老師您說,顯示中有這樣處理的嗎?我之前沒接觸過這樣的代賬的,請問老師那位代賬會計這樣處理事情合理嗎?我若接手,也可以跟他學(xué),只要報個稅?不給他們做憑證啥?會不會有啥風(fēng)險?
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人,之前都建賬,只是叫會計會所幫忙報賬而已,現(xiàn)在想接回來自己做,不知道怎么入手呢,老師幫忙提供一下頭緒不?
老師老師,我覺得自己肯定是去當(dāng)炮灰的肯定沒戲,但是呢有機會我還是想去碰碰,萬一走運了呢?這是一家藥企,我是這樣,之前8月份通過了會計初級考試之后去到了代理記賬公司做實習(xí)生,幫師傅忙完季報就離職了,師傅季報比較忙交給了我10來家一般納稅人零申報和10來家小規(guī)模讓我登賬報稅,忙完了那一陣子就走了,現(xiàn)在離職在家,我想請問老師,今天這個藥企發(fā)來了面試邀請,能否讓老師幫我看一下有什么需要注意的,還有就是面對面試中財務(wù)主管可能會問及的問題我想做一下準(zhǔn)備,麻煩老師了
老師,請問小規(guī)模納稅人,采購和出納都是老板娘自己,一點財務(wù)知識沒有?。≈恢酪宦刹婚_發(fā)票,不管采購什么東西都不開普票還是專票回來,銷售也從來不交增值稅,以后對所得稅有影響是不?我做為內(nèi)賬會計有風(fēng)險不?我該怎么建議,我該怎么保護自己?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當(dāng)月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務(wù)報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務(wù)報表是對的,還需要更正去年季度財務(wù)報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計服務(wù)。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當(dāng)年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當(dāng)時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細科目
是的,之前做文員統(tǒng)計這塊,沒有自己上手做過,報稅這塊是盲區(qū)
你可以看一下會計學(xué)堂首頁的申報相關(guān)課程