同學(xué)你好,工資的金額是多少?
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
老師你好,請問現(xiàn)在申報2月個稅需要繳納84元,我現(xiàn)在做2月份賬計提工資分錄這樣寫對嗎? 借:管理費用-工資7716 管理費用-個稅 84 貸:應(yīng)付職工薪酬 7716 應(yīng)付職工薪酬 84 繳納 工資。借:應(yīng)付工資7716 應(yīng)付職工薪酬84 貸:銀行存款7716 其他應(yīng)收款 84
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
您好。我的對公賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費 我的經(jīng)營范圍要選擇什么
請問老師民間非營利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營,開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報個稅可以嗎?
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好,給個人發(fā)放工資7716元 二月計提工資分錄 借:管理費用7800 貸:應(yīng)付工資 7800元 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資7800 庫存現(xiàn)金 7716 應(yīng)交稅費-個稅84 繳納個稅分錄 借:應(yīng)交稅費-個稅 84 貸:銀行存款 84 老師這樣寫對嗎?
同學(xué)你好 二月計提工資分錄 借:管理費用7800 貸:應(yīng)付工資 7800元 發(fā)放工資 借:應(yīng)付工資7800 庫存現(xiàn)金 7716 應(yīng)交稅費-個稅84 繳納個稅分錄 借:應(yīng)交稅費-個稅 84 貸:銀行存款 84 老師這樣寫對嗎?——這個分錄是正確的;