進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的填列于《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第13至23欄“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”各欄:分別反映納稅人已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額明細(xì)情況。
老師,一般納稅人申報表,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在哪兒呢?
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在申報表應(yīng)該填哪一欄呢?
稅務(wù)局要求自查抽出的進(jìn)項 轉(zhuǎn)出,應(yīng)填申報表二的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額的哪一欄?
出口部分不得抵扣部分,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表表二要填寫在哪一欄
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在申報表進(jìn)項填寫的表格哪欄填寫轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
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填到其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形可以不
可以的其他那幾項還得具體分,費勁啦
老師,勾選了進(jìn)項稅額,報表上顯示不出來是什么情況啊
你好是查詢不到要認(rèn)證的發(fā)票嗎還是認(rèn)證完了匯總沒有變化
就是認(rèn)證完了,也匯總了,然后在點子稅務(wù)系統(tǒng)的報表里沒有用數(shù)字。不顯示
可能是時間差原因,建議您周一再試試
那我手動填上可以嗎
可是是試下,沒有報錯就可以,因為他會數(shù)據(jù)比對
我上個月無票收入已經(jīng)交稅了,這個月要怎么申報呢?
這月有開票了嗎?未票的填負(fù)數(shù)就可以
那印花稅稅種認(rèn)定需要去大廳嗎?
是的稅種認(rèn)定要去稅務(wù)
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的分錄怎么做呢,上個月抵扣了,發(fā)現(xiàn)公司不對,這個月需要轉(zhuǎn)出
你好轉(zhuǎn)出的具體原因是什么呢對應(yīng)的憑證是啥
沒有對應(yīng)的憑證,上個月沒做賬,直接抵扣了
那這個進(jìn)項對應(yīng)的具體業(yè)務(wù)是??舉個例子加入我買的辦公用品開的專票,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出, 正常這樣 借:管理費用100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13 貸:應(yīng)付賬款113 轉(zhuǎn)出測 借:管理費用13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出13
好的,在個稅系統(tǒng)已經(jīng)添加人員可以刪除嗎?已經(jīng)報送了
你好可以做減員處理即可,離職