購買方給你開紅字信息表,你們單位給他開紅字發(fā)票,只開退貨的這一部分就可以。
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
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老師,可是那張發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了,我們也不能沖紅了呀?怎么開紅字發(fā)票?。?
對方給你開了紅字信息表,你們就可以的。
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
老師,現(xiàn)在對方說讓我們重新開一張900元的給他們,那不是多開了嗎?之前的那張她們也認證了用了呀,我們也沖紅不了了啊
你好 之前的可以紅沖,
從哪個文件說之前的紅沖不了?
老師,意思就是說她們已經(jīng)抵扣認證的發(fā)票,只要她們開了紅字信息表,我們也是可以沖紅已經(jīng)認證的發(fā)票的是嗎?
老師,那就是說我讓他們開之前發(fā)票的紅字信息表,我把之前那張發(fā)票紅沖掉,然后重新開一張900元的就可以咯是嗎?
對的是的,可以的啊,兩種方法都可以。
老師,就是對方得開紅字信息表了,把編號發(fā)給我們,我們才能來紅沖發(fā)票是嗎?因為對方讓我們開紅字發(fā)票,再開一張900的發(fā)票的,但是對方不先開紅字信息表,我們也不能先紅沖是嗎?
不可以的,必須開紅字信息表。
是對方必須先開紅字信息表,我們才能沖紅已經(jīng)抵扣的發(fā)票是嗎?因為發(fā)票是由應收會計開的,她說已經(jīng)抵扣的不能選擇發(fā)票號碼來沖紅掉,顯示已經(jīng)被抵扣了
好對的是的是這么做的。
可以自己操作試一下的,按我上面說的來做一下自己操作試一下。