借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸應(yīng)付職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、銀行存款。
如果次月發(fā)放上個(gè)月的工資,并且繳納社保在后,發(fā)放工資在前,會(huì)計(jì)分錄是不是上個(gè)月應(yīng)該計(jì)提 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時(shí)候?yàn)?借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款----社保個(gè)人部分 繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用——社保公司部分 其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
8月工資是10000 (未扣除個(gè)稅,保險(xiǎn))計(jì)提 借:管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付工資 1000 9月實(shí)際發(fā)的時(shí)候是 借 應(yīng)付工資 10000 貸 應(yīng)交稅金-個(gè)稅 其他應(yīng)付款 -保險(xiǎn) 銀行存款 對(duì)嗎?
計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付工資,實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付工資,貸銀行存款,貸其他應(yīng)收款代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)稅,但是上一個(gè)月多扣了個(gè)稅,2月發(fā)工資時(shí)補(bǔ)了,但是2月沒(méi)有沖銷,3月發(fā)現(xiàn)了,請(qǐng)問(wèn)如何寫分錄
2月份工資表里,有一個(gè)員工個(gè)稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時(shí)候,做了其他應(yīng)收, 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收社保 貸:其他應(yīng)收公積金 貸:個(gè)稅 少扣的這部分個(gè)稅,在做三月份的工資時(shí)在工資表中剪掉了這一部分,3月份計(jì)提工資是按減掉后工資計(jì)提的,4月份發(fā)三月份工資的時(shí)候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分
老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?
請(qǐng)問(wèn)物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
這個(gè)金額當(dāng)時(shí)補(bǔ)發(fā)在應(yīng)發(fā)工資的金額里了,需要怎么寫分錄,謝謝
你好,上面的分錄就是啊,比如應(yīng)該發(fā)100,但是你多扣了人家20的個(gè)稅,你這個(gè)月給他發(fā)了120,上面兩個(gè)分錄的金額都是20。