匯算清繳時產(chǎn)生大額個稅是由合并2處收入以后引起的哈,該補稅就得補稅啊
兩處工資,因為每處工資均為4500,未達(dá)起征點,所以兩個公司每個月分別申報的時候應(yīng)納稅額為零,2019年兩處工資綜合所得未超12萬,這種情況下匯算清繳的顯示應(yīng)補稅款為1800多,適用于未超12萬享受免申報么?
我想問一下,職工在兩處地方同時都享受了個人所得稅5000以下免征個稅,匯算清繳時產(chǎn)生大額個稅是由什么情況引起的,這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,請問您一下,我在個稅app上填了專項附加扣除信息,也選擇了申報方式為扣繳義務(wù)人申報,但是公司在方式工資計算累計應(yīng)納稅所得額的時候,并沒有減去我填報的專項附加扣除項目,造成繳稅變多,工資發(fā)少,這個情況應(yīng)該怎么處理,看見了回答一下,多謝您了
老師你好,我在做23年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表上的金額和我實際申報個稅的金額不一致,比個稅申報數(shù)據(jù)多了14000,發(fā)現(xiàn)是去年有兩個人的個稅漏報了,這種情況該怎么處理?不處理的話是否會通過兩稅對比對比出來被稅局風(fēng)險預(yù)警?
年收入不到12萬,還有補稅金額不到400,這兩個,是不是滿足任意一個條件,就可以不辦理個稅匯算清繳了? 我個稅匯算清繳之后應(yīng)納稅額,比如說是600元,然后已經(jīng)交了280,匯算清繳應(yīng)該補320,這種情況下還要交稅嗎? 我的年收入不超過12萬,匯算清繳應(yīng)納稅額600,已經(jīng)交了280,要補交320,在個稅app里操作,怎么到最后一步的時候讓去繳款呀?不是應(yīng)該免交嗎? 還是說直接自己不做個稅匯算清繳就行了?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
老師,這個是把每個月超過5000的部分給補稅嗎?
是先把全年合計,然后再扣除60000