您好,借:銀行存款. 貸:應繳稅費--應繳增值稅. 其他應付款(若發(fā)給辦稅人員). 營業(yè)外收入(若不發(fā)給辦稅人員).
收到個稅退稅手續(xù)費,財務怎么申報增值稅納稅申報表
收到個稅手續(xù)費退費,要申報增值稅嗎
老師,收到的個稅退稅手續(xù)費,小規(guī)模納稅人填增值稅申報表哪一欄
個稅退手續(xù)費怎么申報增值稅?
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請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應商差票,這個催票應該誰去催呢?財務還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術(shù)服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
您好,在附表1里面,把稅額加進去
附表在無票收入里面填報了,但是增值稅主表數(shù)據(jù)顯示不了
那就直接加在主表里面
加在主表哪一個地方呢
您好,貴司是一般納稅人么?
建議加在收入那一塊
一般納稅人,加不了,主表的收入根據(jù)表一的數(shù)據(jù)帶出來的,但是他沒有把我填報的個稅退稅數(shù)據(jù)帶到主表里面
您好。要么您咨詢稅局或者就算了