同學(xué) 你好 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制是需要計提的。
老師您好 目前社保入稅,是否可以員工工資拆分為兩個單位發(fā)放,一個公司走勞動合同按社?;鶖?shù)發(fā)放工資, 一個公司走勞務(wù)合同發(fā)剩余部分工資 ,一個按工資薪金申報個稅,一個按勞務(wù)報酬申報個稅
老師,我們給別人加工東西,只收取加工費,只提供人工,我結(jié)轉(zhuǎn)成本。我直接借方:成本。貸方:委托加工物資-人工費 或者勞務(wù)費可以嗎? 我們自有一部分勞務(wù)。一部分勞務(wù)公司人員
你好老師:公司員工一部分走工資薪金一部分走勞務(wù)費,勞務(wù)費這一部分需要計提嗎?還是發(fā)放的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問老師,單位勞務(wù)費支付分兩部分,直接支付給臨時工的,另外一部分付給勞務(wù)派遣公司(勞務(wù)派遣公司支付),請問在計算福利費基數(shù)的時候,支付給臨時工的這部分作為工資基數(shù)嗎?
老師好,公司有一部分兼職人員,這個發(fā)放工資需要他們提供勞務(wù)費發(fā)票嗎
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
計提 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:應(yīng)付職工薪酬--人員工資30000 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:勞務(wù)費10000 老是這樣對不?
同學(xué) 你好 對的 這個沒有問題。 借 主營業(yè)務(wù)成本? ? ? 貸 勞務(wù)成本 -勞務(wù)費
老師:小規(guī)模支付給個人的勞務(wù)工資,不開發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
只有銀行支付回執(zhí)單,匯算時要不要調(diào)增?
同學(xué), 這個如果只有銀行回單的情況下,會計入賬可以憑銀行回單入成本。 但是稅法上是需要做納稅調(diào)增的。