你好,你不用修改的,你重新再開一個(gè)就行。
老師您好,我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,你好,我在電子稅務(wù)局,申請了一張外經(jīng)證,還沒有報(bào)驗(yàn),合同金額填錯(cuò)了,要這么修改或者怎么撤銷
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒有可申報(bào)稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
你好,周五的時(shí)候開了一張電子普票,但是因?yàn)樾畔㈤_錯(cuò)了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗(yàn)舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯(cuò)的那一張也驗(yàn)舊了,然后還在開票uk上把這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯(cuò)的發(fā)票給驗(yàn)舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補(bǔ)救辦法!
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳