同學(xué)您好,二月份來的發(fā)票是屬于一月份的成本嗎?
一月份沒有暫估成本,二月份來的材料發(fā)票可以做主營業(yè)務(wù)成本?二月份沒有銷售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上個(gè)會(huì)計(jì)做的,不是我做的,我現(xiàn)在怎么處理?我二月份開始做的賬沒有開發(fā)票,沒有 銷售收入
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們剛成立三個(gè)月,一月二月沒有收入,三月份才有收入,并且我也是三月份才接手,之前兩個(gè)月的開銷啥的都沒有做賬,我可以直接把一月二月的賬務(wù)都做在三月嗎?
老師,之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
老師,我二月份開的發(fā)票,3月初還沒有入賬,對(duì)方也沒有勾選,這個(gè)情況下我和對(duì)方都要做當(dāng)期的收入和成本嗎?就是所有的流程按照2月份的收入成本入賬勾選,待3月份在做銷售退回,用3月的銷售收入和成本來抵消是嗎?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
對(duì)的對(duì)的
那您可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一月份成本
再一月份補(bǔ)還是二月份補(bǔ)?她給我的時(shí)候一月份的賬都做好了
就是補(bǔ)做在2月份,摘要里面列明補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)1月份的成本
我二月份沒有收入,我一做我的營業(yè)成本就很高
就是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的是1月份的成本的