你好,對的是的,是這么做的。
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人出口退稅。是可以免銷售稅和退成本的那部分進項稅。比如銷售額226元。成本100(進項稅13)那么銷售稅可以免和進項13元也可以退,利潤是226-100=126。是這樣嗎
請問老師我們是做貿(mào)易的公司是要做出口退稅的。我們有批貨的進貨含稅價是113萬元,成本是100萬,增值稅是13萬,請問我們可以把這個貨以成本價100萬銷售給國外公司嗎?我們到時候是可以退稅13萬的是嗎?
老師,你好,請問 假設某企業(yè),內(nèi)銷不含稅100萬元,外銷人民幣100萬元,退稅率13%,本月進項稅20萬元,上期留抵22萬元 當期免抵退稅額=100×13%=13萬元 當時應納稅額=200×13%-20-22=-16 那這個16萬就是當期期末留抵>當時期末免抵退稅額13萬 所以當期期末應退13萬 對嘛?
外貿(mào)企業(yè)進口貨物單價是100元,收到貨后直接再出口銷售單價是400元,請問可以申請出口退稅的情況下,是否指“退進項稅,免征銷項稅"? 如果這樣,這400元單價對應的銷售額,就不需要繳納銷項稅? 這樣理解對嗎?謝謝
老師,廣告店開票明細“印刷品”物料制作,或者“印刷品過塑“,這樣算貨物還是服務收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過塑”,請問這種算貨物收入還是服務收入?
老師單位有一臺車,準備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時,25年補提了6萬的工資,如果在匯算報表工資調(diào)整項填入,相當于24年的利潤總額沒有變化,是什么情況,按理應該是利潤減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購款如何進行賬務處理
老師你好,如果題目說明可重分類進損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎
請問老師,24年有2家企業(yè),一家錢打了發(fā)票還沒開,有一家票開了錢還沒打,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師我現(xiàn)在25年報稅平臺修正24年笫四季度財務報表可以嗎,讓笫4季度報表與24年財務報表年報一致
私域商城(網(wǎng)上買賣)獲取中間查,買賣都沒有開票,也沒有進出對公賬戶,如何做稅務處理和做賬啊,老師
公司付款給客戶一筆貨款,貨收到了,但是發(fā)票一直沒有開,讓供應商開,一直不開,如果最終都沒有收到發(fā)票,這個最后賬務要怎么處理?
如果走貨代發(fā)貨的 跟人拼柜的。怎么申請退稅啊
你好,貨代那邊給你們申請退稅的。
銷售收入是按亞馬遜轉(zhuǎn)到第三方平臺的金額來確認嗎。
不是你們單位自己報關的吧,如果不是的話是這么做的。
貨代報關。感覺按亞馬遜銷售收入確認收入不合理。那部分銷售收入亞馬遜還要扣40%左右。
好,對方應該是走代收代付的,退回來的稅款需要給你們。
是按銷售收入確認收入。還是按實際亞馬遜回款確認。是不是只要是經(jīng)營范圍可以進出口,就可以免稅。
你好,按照你的實際銷售額確認收入。
一般納稅人可以退稅,小規(guī)模的可以免稅。
如果小規(guī)模的只是經(jīng)營范圍有可以進出口業(yè)務。沒有辦理外貿(mào)經(jīng)營者備案登記。外匯管理局也沒登記。也沒有辦理電子口岸系統(tǒng)。是不是就不可以免稅
對的是的,是這么理解,是這么做的。
小規(guī)模辦理外貿(mào)經(jīng)營備案。有什么要求嗎
你好,直接去備案就可以的,你有這個業(yè)務就可以啊,沒有要求。
備案了就可以銷售免稅了是吧
你好,對的是的,是這么做的。