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Q

提問,老師接手前任會計賬務發(fā)現(xiàn)個人所得稅多繳納了,怎么賬務處理平賬

2022-03-02 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-02 12:06

借應交稅費個稅貸銀行存款這個分錄多做了還是多繳納了申報錯誤?

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:08

個稅余額在借方,計提少繳納多了

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:13

那就是發(fā)工資少從工資扣除了吧

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:15

繳納多是公司代扣代繳,計提少是少從工資扣了

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:17

你好,余額在借方的表示你們單位繳納了,但是沒有從工資里扣除, 如果余額在貸方的話,你們從工資里扣除了,但是沒有繳納。

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:21

是的,余額在借方怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:24

那你看一下,是不是扣除個人的工資做少了,如果你們不從工資里扣除的,企業(yè)承擔的 借營業(yè)外支出 貸應交稅費,個稅 匯算清繳,這個營業(yè)外支出調增就可以的。

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快賬用戶8237 追問 2022-03-02 12:36

好幾年前就借方有余額了,現(xiàn)在也無法從工資里扣除了,那老師是只能做營業(yè)外支出了嘛

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齊紅老師 解答 2022-03-02 12:40

對的是的,是這么做的。

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借應交稅費個稅貸銀行存款這個分錄多做了還是多繳納了申報錯誤?
2022-03-02
你好 這個是在貸方的吧,你要調平的話,要調整到營業(yè)外收入的
2022-03-02
你好,同學 直接反方向沖回即可的
2023-11-14
同學你好 您反向沖銷了多計提的就行這個月
2023-10-10
借管理費用工資帶應付職工薪酬,借由付職工薪酬,應交稅費,應交個人所得稅 繳納 借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行存款
2024-01-10
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