借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)收賬款-客戶
老師,我們行業(yè)屬于代理公司,就是下游提供材料給我們后我們再開票給上游。我們2019年收到兩張發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了,并且于2019年我們也開了對應(yīng)發(fā)票給上游?,F(xiàn)在2020年對賬,發(fā)現(xiàn)該發(fā)票沒有對應(yīng)銀行流水?,F(xiàn)在下游想要我們填制紅字信息表,但是我們已經(jīng)開票給上游了,現(xiàn)在怎么辦呢?
老師,我們沒有收到錢給開了發(fā)票,他把錢轉(zhuǎn)給了我們上游公司,我們和上游公司簽訂的有代收代開發(fā)票協(xié)議。該怎么做賬呢?
老師,我們是物流公司,跟司機(jī)簽訂了掛靠協(xié)議,司機(jī)把錢打到我們公賬上,由我們付給汽車公司,發(fā)票開我們物流公司的,這樣怎么掛賬,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們對公做代收代付,就是公司沒有利潤。 上游公司轉(zhuǎn)給我們多少錢,我們轉(zhuǎn)給下游公司多少錢。 (因?yàn)槭俏覀冎黧w公司和上游簽的合同,和他回款到我們公司,我們和下游公司有合作,有些是沒有利潤,直接全部轉(zhuǎn)出去) 互相都不開票。這樣的情況下,稅務(wù)那邊管不管?做代收代付??梢詥幔?/p>
我們對公做代收代付,就是公司沒有利潤。 上游公司轉(zhuǎn)給我們多少錢,我們轉(zhuǎn)給下游公司多少錢。 (因?yàn)槭俏覀冎黧w公司和上游簽的合同,和他回款到我們公司,我們和下游公司有合作,有些是沒有利潤,直接全部轉(zhuǎn)出去) 互相都不開票。這樣的情況下,稅務(wù)那邊管不管?做代收代付??梢詥??
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)