您好!這個(gè)是要體現(xiàn)明細(xì)的,通過這個(gè)明細(xì)可以很快知道附加稅費(fèi)計(jì)稅依據(jù)
老師,請問下增值稅小規(guī)模納稅人季度申報(bào),計(jì)提稅金是按照減免后的金額計(jì)提嗎?增值稅及附加稅都是按照減免后實(shí)際繳納的稅金計(jì)提嗎?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬,增值稅減免稅申報(bào)表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報(bào)表本期實(shí)繳5000.(對湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
計(jì)算實(shí)際繳納增值=按規(guī)定繳納增值稅+增值稅免抵稅額-直接減免增值稅稅額-留底退稅額 問題:1.增值稅免抵稅額 會(huì)計(jì)分錄一增一減,為什么還加上
請問老師,下面這個(gè)公式是不不對?生產(chǎn)出口型企業(yè)綜合增值稅稅負(fù)率=(免抵退稅額+實(shí)際繳納增值稅)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額),圖片中是用(免抵退稅額+應(yīng)繳納增值稅)除以銷售額
老師,上月有開票形成增值稅,但未計(jì)提增值稅附加,本月在報(bào)增值稅時(shí),有附加稅減免優(yōu)惠,是按原金額計(jì)提后再?zèng)_減營業(yè)外收入,還是直接按實(shí)際繳納的金額計(jì)提
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
老師 我報(bào)增值稅時(shí)候 這個(gè) 免抵稅額 是不加不減的 ,報(bào)附加稅 計(jì)稅依據(jù)要加上這個(gè)免抵稅額,我們只有一個(gè)免抵稅額通知書
您好!附加稅是要把免抵稅額加進(jìn)來算的