你好 借合同負(fù)債 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交或者預(yù)交
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來(lái)第一期工程款100萬(wàn),未開(kāi)具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬(wàn) 貸:合同負(fù)債100萬(wàn) 2月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬(wàn),開(kāi)具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款300萬(wàn)
工程款未到先開(kāi)具了建筑發(fā)票做稅,做了一筆稅,工程款后進(jìn)賬,后面做了一筆進(jìn)賬,第一筆稅的:借:應(yīng)收賬款;貸:應(yīng)交稅費(fèi);還有一筆銀行存款的:借:銀行存款;貸;合同負(fù)債;現(xiàn)在銀行存款那筆貸方中的合同負(fù)債中的稅沒(méi)有提出來(lái),跨月了應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
20年有一筆業(yè)務(wù)本來(lái)預(yù)收了一筆款項(xiàng),開(kāi)票時(shí)忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫(xiě)分錄?這個(gè)是之前的分錄1.預(yù)收時(shí):借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800
剛?cè)胧滞赓~,想問(wèn)一下購(gòu)入紙箱在沒(méi)收到發(fā)票的時(shí)候做了一筆借:銷售費(fèi)用貸銀行存款,收到發(fā)票以后沒(méi)注意前面的賬,又做了借:庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。同時(shí)也出了庫(kù)存并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這筆重復(fù)的我怎么調(diào)賬呢。
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
為什么貸方是應(yīng)交稅費(fèi)呢?
你不是沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)在開(kāi)出發(fā)票的時(shí)候做了第一筆:借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)中不是體現(xiàn)了嘛?
那筆貸方中的合同負(fù)債中的稅沒(méi)有提出來(lái),跨月了應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你說(shuō)的是什么意思呀?
你不是提問(wèn)說(shuō)筆貸方中的合同負(fù)債中的稅沒(méi)有提出來(lái),這是調(diào)整分錄
那調(diào)整的話我上個(gè)月同一筆的收入豈不是要做兩筆稅費(fèi)?
那你說(shuō)的沒(méi)有體現(xiàn)是什么意思?哪一個(gè)稅費(fèi)沒(méi)體現(xiàn)
老師你說(shuō)需要調(diào)整成:借:合同負(fù)債,我明白,但是貸方如果寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)的話,那這個(gè)月還要再算一次稅,這筆收入上個(gè)月已經(jīng)算過(guò)一次稅了呀。
那你說(shuō)沒(méi)體現(xiàn)稅費(fèi)這個(gè)是?這樣才可以體現(xiàn)
如果是當(dāng)月的話我可以做借:銀行存款,貸:合同負(fù)債,貸:應(yīng)收賬款,把開(kāi)票的時(shí)候做的稅沖到這筆、把稅算進(jìn)去。但是我跨月了,上個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)算過(guò)稅了,現(xiàn)在需要調(diào)整的話,還貸應(yīng)交稅費(fèi)的話、豈不是又多了一筆稅呢?
那就不需要了,你所謂的調(diào)整是為啥調(diào)整呢?