是的,就按你說的辦法操作
老師 我這個(gè)月沒有往外開票 客戶說等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來票收入申報(bào)這一欄嗎
一般納稅人開了一個(gè)點(diǎn)的票 然后申報(bào)的時(shí)候讀不出一個(gè)點(diǎn)的 自己填比對不通過 怎么申報(bào)呢 還有就是申報(bào)表是不是不能填負(fù)數(shù) 那我上個(gè)月紅沖了八月份發(fā)票 上個(gè)月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報(bào) 不能填負(fù)數(shù)
老師,上一年我做了無票申報(bào)收入600多萬,然后今年才開始等通知開票的,那我現(xiàn)在每個(gè)月還沒開票,是不是就不用申報(bào)?零申報(bào)可以了,到時(shí)候開票的就再填負(fù)數(shù)沖減
老師,我司在2022.12月成立了一個(gè)查賬征收的個(gè)體戶,并在當(dāng)月開出了28萬的發(fā)票,沒有費(fèi)用成本票進(jìn)來,申報(bào)時(shí)做了零申報(bào),個(gè)稅匯算清繳也是零申報(bào),可不可以把這去年的28萬收入,做到今年來,拿成本費(fèi)用票來沖,然后申報(bào)個(gè)稅?
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào),1月份這個(gè)未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報(bào)的50萬元
問答詳情22:34:33后5次對話問結(jié)束老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個(gè)稅,請問一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,這個(gè)個(gè)稅繳納由我公司扣款,不用扣除個(gè)人的,請問一下老師,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo),謝謝
公司只請事務(wù)所做審計(jì),我自己做匯算清繳,是不是要根據(jù)審計(jì)的報(bào)表來做匯算清繳?
老師,我公司稅務(wù)局收到企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示反饋信息,內(nèi)容是企業(yè)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,我確實(shí)忘了調(diào)增,我是不是應(yīng)該先更正所得稅年報(bào)調(diào)增申報(bào),再來反饋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,選無問題?
我們是建筑公司,施工方,承包一個(gè)房地產(chǎn)的施工項(xiàng)目,那我們建筑公司會(huì)涉及土地增值稅嗎?
請問假如我2023年凈潤利是-700萬,2024年的凈利潤是-600萬,那我的凈利增長率是14.29%還是-14.29%?
開進(jìn)來的那種保險(xiǎn)團(tuán)體意外險(xiǎn)專票可以抵扣嗎?
老師,請問建筑勞務(wù)公司或人力資源派遣企業(yè)里的員工工資均是由雇傭單位(勞務(wù)或人力資源單位)發(fā)放,請問勞務(wù)公司或人力資源公司每月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金都是怎么計(jì)繳的?
收到總工會(huì)給企業(yè)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬
公司申報(bào)“清算企業(yè)所得稅申報(bào)”,賬面有其他應(yīng)收款160000,其他應(yīng)付款309846.48,所以公司要按差額交企業(yè)所得稅嗎?
哪些是內(nèi)賬,哪些是外賬?
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老師,那我就600萬無票申報(bào),有規(guī)定要到什么時(shí)候必須開完票?
沒有規(guī)定必須什么時(shí)候開完的哈