您好,這個(gè)是需要調(diào)整報(bào)表的
有去年的收入和費(fèi)用未記賬,用以前年度損益調(diào)整后,是否需要調(diào)整去年四季度已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
2021年的賬有入錯(cuò)科目的,有少計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過(guò)以前年度損益調(diào)整了,報(bào)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及匯算清繳時(shí)是根據(jù)調(diào)整過(guò)的申報(bào)的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表以及季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎?
這個(gè)月調(diào)整了去年多記的一筆管理費(fèi)用,用的以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在稅務(wù)局的季度財(cái)務(wù)報(bào)表要申報(bào),是不是需要在所有者權(quán)益變動(dòng)表上填寫這個(gè)月調(diào)整的金額?
老師,匯算清繳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月申報(bào)第四季度的報(bào)表要一致嗎?我們有通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費(fèi)用需要調(diào)減的,調(diào)整了利潤(rùn)表,跟第四季度不一致了,按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)嗎?
老師,今年用了未分配利潤(rùn)科目還調(diào)整之前年度損益,那之前年度財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?比如去年的費(fèi)用漏記了20萬(wàn),
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
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是調(diào)整去年四季度報(bào)的報(bào)表 還是今年報(bào)表的期初未分配利潤(rùn)
調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)
也就是調(diào)整今年報(bào)表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù) 對(duì)吧
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是調(diào)整報(bào)表期初數(shù)
那就不用調(diào)去年已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表
對(duì),調(diào)整報(bào)表期初數(shù)就行
今年所得稅匯算清繳納稅調(diào)整時(shí)調(diào)去年收入數(shù)據(jù) 對(duì)吧
對(duì)的,調(diào)整去年收入的數(shù)據(jù)
可是為啥你們平臺(tái)另一個(gè)老師 讓我把去年申報(bào)的四季度報(bào)表修改 說(shuō)這樣所得稅匯算清繳就不用調(diào)整收入了
這個(gè)匯算清繳的時(shí)候,你按照正確的填寫就行了。
不對(duì)呀 你剛才說(shuō)只調(diào)今年的期初未分配利潤(rùn) 那匯算清繳 收入還是去年的收入 我得把去年未做的收入 記到今年未分配利潤(rùn)里的去年的收入 在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整 在營(yíng)業(yè)收入里調(diào)整 不是嗎
我是說(shuō)你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整收入數(shù),你自己的報(bào)表兒調(diào)整期初數(shù)
好的 謝謝
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