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當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額多,抵扣了銷項(xiàng)還有剩怎么做賬呢?

2022-03-01 23:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 23:23

你好,學(xué)員,直接做到留在賬面即可的

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你好,學(xué)員,直接做到留在賬面即可的
2022-03-01
留抵稅不需做分錄。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-03-11
你好描述下 你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別是多少 。 原來留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 是否有金額 掛什么科目 。這樣好判斷具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2021-04-01
您好 在增值稅申報(bào)的時(shí)候抵扣 不需要做賬抵扣
2020-08-10
你好,你可以借銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額。 不過按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,可以不用做,申報(bào)表上留抵就行。
2025-05-28
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