你好,下次可以抵扣。 借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
請問老師勾選進項的時候一張票可以只抵扣一部分嗎?那剩下的稅額下個月還能繼續(xù)抵扣嗎
老師我2月份有進項稅額2800,我勾選時勾選2800抵扣。抵銷項稅額1200.di那剩下的1600怎么做賬呢?下次還能再抵扣嗎
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
請問老師,本月我收到進項發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進項要去增值稅發(fā)票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
老師,我們這個月(5月份)銷項稅額是2000多,想問下我現(xiàn)在可以操作認證抵扣嗎,我可以只勾選這截圖中的兩張進項(進項稅額也剛好2000多)抵扣嗎,剩下的等下次抵扣再勾選?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應交稅費~應交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預算和現(xiàn)金支出預算是一回事嗎
老師你好,在公司實習的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
好的謝謝老師。老師我們1月份工資是2月7日發(fā)放,社??劭钜彩?月8號扣1月份的款,這個需要在一月份做賬里計提工資和社保嗎?計提分錄和發(fā)放工資以及繳納社保分錄怎么寫呢?謝謝老師指導
你好,需要一月做工資和社保計提
借管理費用 貸應付職工薪酬-工資、社保
就這一個分錄啊
發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 個稅 其他應付款-社保
好的謝謝老師
不客氣祝你學習愉快!