你好,這個(gè)如果你確認(rèn)了收入,那么就要馬上申報(bào)了。你這個(gè)11月的要在今年申報(bào)了
老師,5月份收到一次工程款52000。我當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入并按含稅金額進(jìn)行了申報(bào)。但是并沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方要求補(bǔ)發(fā)票,那么我可以給對(duì)方按不含稅金額52000,稅款520元給對(duì)方開(kāi)普通發(fā)票嗎?
1月10號(hào)銷售產(chǎn)品,并開(kāi)票,但此時(shí)已獲悉顧客面臨資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題,近期難以收回貨款,考慮到對(duì)方只是暫時(shí)性的,將來(lái)仍有可能收回貨款,6個(gè)月后收到對(duì)方開(kāi)出的銀行承兌匯票,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況下,1月10號(hào)不確認(rèn)收入成本而是在收到款項(xiàng)時(shí)確認(rèn)收入成本嗎?
老師,我有將近20萬(wàn)收入,是1月份的,已在元月份確認(rèn)收入但未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,我現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票時(shí),可以在發(fā)票備注欄寫清:在元月已確認(rèn)收入 嗎?
老師,7-9月份開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方付款90萬(wàn),我賬務(wù)處理是分期確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,本季度確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50萬(wàn),那么我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表中增值稅不含稅收入本期數(shù)是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,21年11月份銀行收款1000萬(wàn),現(xiàn)在確認(rèn)是銷售收入,但不用給對(duì)方開(kāi)票,那現(xiàn)在確認(rèn)收入可以嗎?在4月征期時(shí)申報(bào)行嗎
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
這個(gè)申報(bào)在4月征期沒(méi)事吧
這個(gè)我覺(jué)得是沒(méi)有什么關(guān)系,但是你的增值稅納稅申報(bào)表和你的報(bào)表可能數(shù)據(jù)不一致了
您指的是哪個(gè)不一致呢?這個(gè)銀行回單入在1月份了
這個(gè)你要在一月份確認(rèn)收入的話就沒(méi)問(wèn)題,因?yàn)槟闶前凑占径壬陥?bào)的。如果你在11月份就確認(rèn)收入的話就不可以了
是11月份銀行收的款,現(xiàn)在確認(rèn)收入
那么這樣是可以的
1000萬(wàn)需要交增值稅10萬(wàn)附加稅5000對(duì)嗎
這個(gè)增值稅沒(méi)錯(cuò),但是附加稅我沒(méi)有數(shù)據(jù),只能說(shuō)估算出來(lái)大概這個(gè)數(shù)的