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A 企業(yè)2018年初“環(huán)賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為2500元,2018年末應(yīng)收賬款余額為600000元,2019年6月發(fā)生壞賬損失3800元,2019年末應(yīng)收賬款余額為400000元,2020年8月收回上年已轉(zhuǎn)銷的壞賬200元,2020年末應(yīng)收賬款余額為350000元。該企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備提取率為5%要求:編制各年與壞賬準(zhǔn)備相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
資料:A企業(yè)2018年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為2500元,2018年末應(yīng)收賬款余額為600000元,2019年6月發(fā)生壞賬損失3800元,2019年末應(yīng)收賬款余額為400000元,2020年8月收回上年已轉(zhuǎn)銷的壞賬2000元,2020年末應(yīng)收賬款余額為350000元。該企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備提取率為5%,要求:編制各年與壞賬準(zhǔn)備相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
A企業(yè)2018年壞賬準(zhǔn)備賬戶貸款余額為2500元,2018年末應(yīng)收賬款余額600000元,2019年6月發(fā)生壞賬損失3800元,2019年末應(yīng)收賬款余額400000元,2020年8月收回,上月已轉(zhuǎn)銷壞賬2000元,2020年末應(yīng)收賬款,余額為350000元,該企業(yè)壞賬準(zhǔn)備提取率為5‰,要求編制各年與壞賬準(zhǔn)備相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某公司2018年末的應(yīng)收賬款余額為3000000元,該公司按應(yīng)收賬款余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2018年前未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備“壞賬準(zhǔn)備”賬戶無(wú)余額。1、2019年發(fā)生了壞賬損失200000元,年末應(yīng)收賬款余額為3,400,000元。2、2020年收回前已核銷的壞賬損失50,000元,年末應(yīng)收賬款余額為2000000元。3、2021年發(fā)生壞賬損失30000元,年末應(yīng)收賬款余額為2,100,000元。要求:根據(jù)上述資料編制各年相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,涉及計(jì)算的,應(yīng)列出計(jì)算過(guò)程。
2、企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比率為2%,2018年年末應(yīng)收賬款余額為1000000元:2019年5月份確認(rèn)壞賬損失10000元。2019年年末應(yīng)收賬款余額為1500000元。2020年5月原已確認(rèn)為壞賬的一筆0.5萬(wàn)貨款,對(duì)方經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn),已銀行存款收到,2020年年末應(yīng)收賬款余款為500000元。(1)2018年年末提壞賬準(zhǔn)備(2)2019年5月份確認(rèn)壞賬損失:(3)2019年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備:(4)確認(rèn)壞賬收回(5)2020年年末提壞賬準(zhǔn)備。要做會(huì)計(jì)分錄
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開(kāi)給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
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