不用的,你直接寫一個就行。

跟對方公司租賃房屋,約定稅費由我們(承租方)承擔,對方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨開了一張稅費的收據(jù)。我們交給對方公司房租+稅費,這部分只有收據(jù)的稅費我們要怎么做賬?
公司9月1日支付去年一年廠房租金14萬,對方開了增值稅專用發(fā)票,進項稅額為14/1.13*0.13;9月7日退回租金14萬給公司,地方照顧企業(yè)免三年租金,開給公司的發(fā)票不用退,請問會計分錄這樣做對嗎:借 管理費用–廠房租金 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸 銀行存款 9月7日退回:借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 謝謝
老師:你好!請問我公司將廠房和機器設(shè)備租賃給其他公司取得的租賃收入是開幾個點的增值稅發(fā)票給對方?對方單位說要開13%點發(fā)票,對嗎?
廠房對外出租收到對方的預(yù)付款公司開給對方一張增值稅專用發(fā)票分錄是要做兩個嗎
我司收到一張出租房開的房子增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率5%,請問這個稅率是對的嗎?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
那是寫一個預(yù)收的還是直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
你可以預(yù)售的,直接借銀行存款,然后貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,然后如果說他還欠你錢的話,你可以借應(yīng)收。