你好;? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?
老師你好,我想咨詢下稅控盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我只在本期發(fā)生額填了,但并沒(méi)有在本期實(shí)際抵減額填280元。我該怎么做賬?
老師,咨詢一下,就是稅控服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)該怎么填寫(xiě)啊
老師,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,可以全額減免是嗎?減免的分錄怎么寫(xiě)?
老師,我想咨詢一下稅控盤(pán)軟件服務(wù)費(fèi),是今年七月份的,明年六月份的費(fèi)用,那在6月申報(bào)的時(shí)候可以填寫(xiě)到減免欄嗎?還是填寫(xiě)在其他地方,下個(gè)月才進(jìn)行減免?
老師我問(wèn)開(kāi)出去的是咨詢服務(wù)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)也是咨詢服務(wù)費(fèi),進(jìn)來(lái)的服務(wù)費(fèi),分路我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢,小規(guī)模
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,多繳納的個(gè)稅,什么時(shí)候申請(qǐng)退稅都可以嗎,晚一點(diǎn)可以嗎
公司買(mǎi)了一輛車(chē)之后,錢(qián)都付清了,發(fā)票也收到了,對(duì)方給我們對(duì)公賬戶打款了2000元,可能是返現(xiàn),我賬怎么做? 固定資產(chǎn)還是按開(kāi)票不含稅金額+購(gòu)置稅的合計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)提折舊吧? 這個(gè)2000元我怎么做?
3級(jí)稅率表要背,5級(jí)要不要背考試會(huì)不會(huì)給啊
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票上只寫(xiě)了水果1份,和總金額!這個(gè)能報(bào)銷(xiāo)嗎?沒(méi)有明細(xì)?
購(gòu)房10年后給房間安裝中央空調(diào),包括內(nèi)機(jī)和外機(jī),內(nèi)機(jī)和外機(jī)要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,需要計(jì)提折舊嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評(píng)!2025年資產(chǎn)負(fù)債表1-4季度的年初余額都是2024年12月份的期末數(shù)對(duì)吧?為啥看他們期末數(shù)不對(duì)
老師您好:一般納稅人公司名下有輛車(chē)出售給個(gè)人,可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的普票還是3個(gè)點(diǎn)的普票?能開(kāi)專(zhuān)票嗎?謝謝!
合伙企業(yè)季度預(yù)繳的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是由個(gè)人賬戶繳納稅款的,如何做賬?
老師您好,中標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)支付后會(huì)退回,還需要向他們要發(fā)票嗎?
現(xiàn)在是一般納稅人的
你好;? ? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě) ?
老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄
就是本期我們存在留底稅額,本期不使用這部分,等以后期間是不是也可以在抵減稅額啊
?你好;? ?可以的。 可以留抵就行了。 你本期實(shí)際抵減金額不寫(xiě)即可 ;? ?對(duì)的 就這樣寫(xiě)??
這樣在本期賬務(wù)處理上,就沒(méi)有管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款之間的賬務(wù),我這么理解對(duì)嗎
?你好; 是的。? ? 到時(shí)抵減做 一起做抵減分錄? ?
好的,理解了,謝謝老師
?不客氣的。 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??