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老師,咨詢一下,就是稅控服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)該怎么填寫(xiě)啊

2022-03-01 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 15:37

你好;? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?

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快賬用戶1199 追問(wèn) 2022-03-01 15:37

現(xiàn)在是一般納稅人的

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:41

你好;? ? 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě) ?

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快賬用戶1199 追問(wèn) 2022-03-01 15:43

老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄

老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄
老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄
老師,你幫我看看這么填對(duì)不對(duì)唄
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快賬用戶1199 追問(wèn) 2022-03-01 15:44

就是本期我們存在留底稅額,本期不使用這部分,等以后期間是不是也可以在抵減稅額啊

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:45

?你好;? ?可以的。 可以留抵就行了。 你本期實(shí)際抵減金額不寫(xiě)即可 ;? ?對(duì)的 就這樣寫(xiě)??

?你好;? ?可以的。 可以留抵就行了。 你本期實(shí)際抵減金額不寫(xiě)即可 ;? ?對(duì)的 就這樣寫(xiě)??
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快賬用戶1199 追問(wèn) 2022-03-01 15:45

這樣在本期賬務(wù)處理上,就沒(méi)有管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款之間的賬務(wù),我這么理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:46

?你好; 是的。? ? 到時(shí)抵減做 一起做抵減分錄? ?

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快賬用戶1199 追問(wèn) 2022-03-01 15:47

好的,理解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:54

?不客氣的。 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好;? 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?
2022-03-01
不可以,那是7月份的數(shù)據(jù)
2023-07-04
你好這個(gè)你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者期間費(fèi)用。
2023-12-11
你好,你們那邊有上浮沒(méi)
2024-01-18
你好你是小規(guī)模還是一般納稅人 。這樣好判斷??
2021-06-15
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