你這種轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,不用開發(fā)票,直接按照未開票收入申報(bào)稅就行。
跨年出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷業(yè)務(wù),2020年出口做了免稅銷售,2021年發(fā)現(xiàn)要視同內(nèi)銷,是否重新開票沖減以前的免稅銷售額,再開具正確的視同內(nèi)銷的發(fā)票,要開具發(fā)票的話,
第一個問題 2019年12月開出口發(fā)票,報(bào)增值稅表一確認(rèn)的出口收入 2020年1月確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 2020年4月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后未做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或出口免稅 我應(yīng)該從哪個月份開始改稅表?改在哪個位置?做的帳要怎么調(diào)呢?
#提問#老師現(xiàn)在公司要出口貨物,什么都沒有計(jì)劃沒有準(zhǔn)備,財(cái)務(wù)上需要做哪些工作?問一下銷售出口的貨物,出口發(fā)票怎么開具?和平常國內(nèi)銷售發(fā)票用一個發(fā)票版本嗎?出口是否免稅?需要提前告訴稅務(wù)局嗎?
老師,請問一下,外貿(mào)企業(yè),去年出口的報(bào)關(guān)單,沒有開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,是要做免稅申報(bào),還是要視同內(nèi)銷處理呀?
關(guān)于國稅系統(tǒng)升級后“0”退稅產(chǎn)品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月要開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷),不能延后; 2)0退稅申報(bào)必須在當(dāng)月申報(bào)銷售收入,電子稅務(wù)局已升級預(yù)警; 3)0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,請確保在出口當(dāng)月或之前有充足的進(jìn)項(xiàng)抵扣,否則需要納稅!請問這些是什么意思?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
那我2020年開了普票,0%0開的
你的意思就是說你開的形式發(fā)票又開了普通發(fā)票嗎?
就是開的普票,0稅率
一般情況下,你注釋不用再單獨(dú)開票的單,你開的那個零稅率的發(fā)票的話,申報(bào)的話,你再開票銷售里面按零申報(bào),那你現(xiàn)在在未開票銷售案有稅率的申報(bào)就行。