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關(guān)于國稅系統(tǒng)升級后“0”退稅產(chǎn)品出口的重要通知!重要通知!重要通知! 1)0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月要開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷),不能延后; 2)0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入,電子稅務(wù)局已升級預(yù)警; 3)0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,請確保在出口當(dāng)月或之前有充足的進(jìn)項抵扣,否則需要納稅!請問這些是什么意思?

2023-11-09 13:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-09 13:13

0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷):這項規(guī)定意味著,如果您的企業(yè)有0退稅產(chǎn)品出口,那么在產(chǎn)品出口的當(dāng)月,必須開具出口發(fā)票,并且要將這部分產(chǎn)品在國內(nèi)市場上進(jìn)行銷售(轉(zhuǎn)內(nèi)銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發(fā)票。 0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內(nèi),將上一個月的銷售收入進(jìn)行申報。電子稅務(wù)局已經(jīng)升級了預(yù)警系統(tǒng),如果逾期申報或者漏報,可能會觸發(fā)預(yù)警系統(tǒng),導(dǎo)致罰款或其他法律后果。 0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,需要確保有充足的進(jìn)項抵扣:即使您的產(chǎn)品是出口的,但是如果該產(chǎn)品屬于0退稅產(chǎn)品,那么在稅收上,它將被視為在內(nèi)地進(jìn)行銷售。因此,您需要確保在出口的當(dāng)月或之前,有足夠的進(jìn)項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進(jìn)項抵扣,可能需要按相應(yīng)的稅率進(jìn)行納稅。

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0退稅產(chǎn)品必須在出口當(dāng)月開具出口發(fā)票(轉(zhuǎn)內(nèi)銷):這項規(guī)定意味著,如果您的企業(yè)有0退稅產(chǎn)品出口,那么在產(chǎn)品出口的當(dāng)月,必須開具出口發(fā)票,并且要將這部分產(chǎn)品在國內(nèi)市場上進(jìn)行銷售(轉(zhuǎn)內(nèi)銷)。不能延遲到下個月或者更晚的時間開具發(fā)票。 0退稅申報必須在當(dāng)月申報銷售收入:這意味著,您需要在每個月的申報期內(nèi),將上一個月的銷售收入進(jìn)行申報。電子稅務(wù)局已經(jīng)升級了預(yù)警系統(tǒng),如果逾期申報或者漏報,可能會觸發(fā)預(yù)警系統(tǒng),導(dǎo)致罰款或其他法律后果。 0退稅產(chǎn)品視同內(nèi)銷,需要確保有充足的進(jìn)項抵扣:即使您的產(chǎn)品是出口的,但是如果該產(chǎn)品屬于0退稅產(chǎn)品,那么在稅收上,它將被視為在內(nèi)地進(jìn)行銷售。因此,您需要確保在出口的當(dāng)月或之前,有足夠的進(jìn)項抵扣,否則可能需要繳納稅款。如果沒有足夠的進(jìn)項抵扣,可能需要按相應(yīng)的稅率進(jìn)行納稅。
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