所有的采購型號最終都會編一個內(nèi)部型號,這樣可以
我們有家汽車銷售公司,去注銷的時候稅局讓我們自查購進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票,汽車型號與開出去的銷售發(fā)票汽車型號對應(yīng)不上。實際上是因為當(dāng)時開具發(fā)票的時候是 2017年,當(dāng)時廠家來給我們的發(fā)票類目型號都是比較籠統(tǒng),有些就是按照他們廠家內(nèi)部規(guī)定的型號去開,但是我們開具機動車銷售發(fā)票的時候,就要按照官網(wǎng)上面的型號。請問當(dāng)時是這樣的嗎
我們是商貿(mào)公司,采購鋼材一批,假設(shè)供應(yīng)方開出來的進(jìn)項發(fā)票物品名稱是*黑色金屬及延壓品*螺紋鋼 6號 然后我們公司也是商貿(mào)公司,把采購進(jìn)來的鋼材再銷售給施工單位,我們給施工單位開的叫*黑色金屬及延壓品*鋼材 規(guī)格型號那里打的是hp6號,這樣開票是否可以?相當(dāng)于供應(yīng)商來開的發(fā)票物品名稱是小名,我們開給施工單位的是大名,東西實質(zhì)是一個東西,這樣合理嗎,在稅務(wù)角度?
我想問下,目前我們采購進(jìn)項發(fā)票是按供應(yīng)商型號開票,供應(yīng)商送貨單也是供應(yīng)商型號,然后銷售出庫會按公司型號出庫,意思就是說所有的采購型號最終都會編一個內(nèi)部型號,這樣可以嗎?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進(jìn)來的收派服務(wù)費的進(jìn)項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內(nèi),我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務(wù)局申請成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
我們開給客戶的型號會換一個型號,這樣可以嗎
開給客戶的型號會換一個型號,這樣可以。大類不要換