你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?

當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,分錄怎么做?補(bǔ)交所得稅,分錄怎么做?
20年有一筆60萬的進(jìn)項(xiàng)成本票被認(rèn)定走逃,21年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅1萬多,做了20年所得稅納稅調(diào)增,賬上做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年賬上如何寫調(diào)整分錄@實(shí)操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫
稅務(wù)稽查要求把幾年前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅和所得稅,賬務(wù)如何處理
18年的發(fā)票,21年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅和所得稅!如果做賬
18年的一張專票有問題,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,補(bǔ)交的增值稅和城建稅,所得稅,滯納金,如何做會計(jì)分錄
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購買的機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開票,請問買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務(wù)怎么處理的呀?
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價(jià),同時(shí)怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個(gè)銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個(gè)銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項(xiàng)目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過路費(fèi)開不了,報(bào)銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?


發(fā)票有問題,稽查局查出的,補(bǔ)交增值稅,所得稅。滯納金
你好,是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
是的,虛開
你好 借:營業(yè)外支出 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
不用以前年度損益這個(gè)科目嗎
你好,不是對以前年度損益事項(xiàng)的調(diào)整,不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
之前18年的賬調(diào)整,不用以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,我知道是之前年度的調(diào)整,但是這個(gè)是虛開的發(fā)票(根本沒有的交易),而不是真實(shí)業(yè)務(wù)的損益事項(xiàng)調(diào)整啊?
但是稽查局就說發(fā)票有問題,沒有明說虛開啊。讓把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅,所得稅補(bǔ)交,也沒有全部補(bǔ)交,我后期也有票入賬
請看你前后描述,具體是什么情況呢?
是這個(gè)情況,讓我們自查,我們老師知道情況讓把有問題的那張發(fā)票給進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交稅款,滯納金 現(xiàn)在讓我把憑證和完稅證明帶去,我想問用那個(gè)科目去做這一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交的所得稅和增值稅
我們老板知道是假的發(fā)票
你好,既然是假的發(fā)票,那就說明是虛開發(fā)票啊?
如果要求用以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么做
你好,如果要求用以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款