你好,季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致的,建議你不要在去年調(diào)整了,直接在今年調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整涉及到損益類的科目地。
2021年3月份發(fā)現(xiàn)2020年的賬做錯(cuò)了,在2021年做匯算清繳的時(shí)候可以直接按照正確的收入成本費(fèi)用填寫嗎?如果按照正確的填寫就與2020年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,這樣有影響嗎?
老師,我們?nèi)ツ昴甑妆ё詈笠患径蓉?cái)報(bào)時(shí),時(shí)間緊張,統(tǒng)計(jì)不過來,計(jì)提了些,結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,很多票都沒有回來,報(bào)完財(cái)報(bào)就都回來報(bào)了,結(jié)果就調(diào)了,就導(dǎo)致了實(shí)際賬和所得稅匯算是一樣的,可和去年四季度季報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)報(bào)時(shí)年初數(shù)和去年實(shí)際報(bào)的年末數(shù)不一致了,這種情況咋辦呀,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)不
老師現(xiàn)在21年的年報(bào)還沒做,但12月季報(bào)期早過了,現(xiàn)在有21年2月到12月的發(fā)票22年1月底才收到,我現(xiàn)在反結(jié)賬把這些費(fèi)用發(fā)票做到12月,年報(bào)按現(xiàn)在的報(bào)表報(bào),12月季報(bào)數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有兩筆錯(cuò)賬可以調(diào)在2021年12月嗎,去年年底還沒結(jié)賬,如果這樣和季報(bào)就不一致了,但年報(bào)是正確的了。
老師我有個(gè)問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬。問題:1.這個(gè)12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
請(qǐng)問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個(gè)月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到