18000÷1.06×6%-18000÷1.01×1% 這就是你損失的增值稅率計算。
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年營業(yè)稅改增值稅之前簽的一個建筑合同,是3點的稅,簡易計稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項目,做甲供合同,乙方也是開3點的稅給甲方,問題:1、請問乙方要開3點的稅要做什么手續(xù)才可以開3點的稅,2、開的是專票還是普票,3、如果是專票可以抵扣進項嗎?4、能把這里的來龍去脈幫我理一下嗎?
一般納稅人 假設(shè)公司開出6個點的專票20000給甲方 收到甲方款項20000 要付給乙方18000 乙方小規(guī)模只能就18000開出1個點專票 我稅費損失多少
一般納稅人 假設(shè)公司開出6個點的專票20000給甲方 收到甲方款項20000 要付給乙方18000 乙方小規(guī)模只能就18000開出1個點專票 我稅費損失多少 除了5個點的增值稅
甲乙雙方簽訂勞務(wù)合同開3個點的勞務(wù)專票,工程完工結(jié)算費用為12萬,甲方打了4萬工程款到乙方提供的民工賬戶上,還剩8萬,而在結(jié)算前乙公司從小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,現(xiàn)甲方要求乙方開具12萬票才付尾款,乙方需要怎樣操作才能開票后平賬?
我有個問題想請教一下,我老公公司是小規(guī)模納稅人(勞務(wù)公司),甲方是一般納稅人。現(xiàn)在甲方還要給我們公司付60萬元。但是今年不一定能付清。甲方要求開3個點的專票,我想問一下我是一次性把票開出來還是甲方付多少開多少,怎么樣能省點稅[尷尬]
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應納稅所得額乘以各自比例申報
老師,2017年的進項票不勾選不認證一直掛那可以嗎
附加費損失多少呢
附加稅就是增值稅乘以12%。
一般納稅人附加是12% 小規(guī)模也一樣嗎
附加稅的話是一樣的呀,并沒有去。
好的 謝謝
不客氣,祝你工作愉快。