您好,是你們你們有收入吧,按照購(gòu)銷合同繳納印花稅
老師 個(gè)體工商戶需要納稅申報(bào)嗎 這會(huì)是不是要申報(bào)第三季度的 需要申報(bào)什么稅 增值稅和個(gè)稅嗎? 沒(méi)有開票 有手撕發(fā)票也沒(méi)有稅控盤
個(gè)體工商戶手撕發(fā)票怎么報(bào)稅,手里沒(méi)有稅控盤,收到短信讓交印花稅
老師,第三季度稅控盤里沒(méi)有信息,我也沒(méi)開票,但是我們代開了發(fā)票,我的印花稅應(yīng)該怎么申報(bào)。是零申報(bào)嗎?代開發(fā)票是這個(gè)月才支付的。
老師,記賬公司個(gè)體戶21申報(bào)了印花稅當(dāng)時(shí)是按權(quán)利許可證照申報(bào)的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒(méi)有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點(diǎn)擊其他申報(bào)印花稅怎么看到申報(bào)記錄?我點(diǎn)擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個(gè)個(gè)體戶要不要報(bào)印花稅?
我手里有個(gè)個(gè)體工商戶,如果銷售額每年300萬(wàn),沒(méi)有成本票的情況下,怎么做才能交少點(diǎn)稅
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
我們商場(chǎng)里面賣化妝品怎么還讓交耕地占用稅了?
是不是你們這個(gè)位置,占用地了?