您好 個體戶發(fā)生了印花稅應(yīng)稅業(yè)務(wù)也要申報印花稅的 比如銷售了貨物 就是購銷合同印花稅
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經(jīng)營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
你好,就是我在國家電子稅務(wù)局上面申請跨區(qū)涉稅事項的,我要在當?shù)囟悇?wù)局申報印花稅,可是我在申報印花稅的時候忘記切換成當?shù)氐闹鞫悇?wù)機關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機關(guān)交了印花稅,我想問問么退這個印花稅?我嘗試點了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢沒辦法顯示出來。請問下我到底要怎么才能退掉呢?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
除了電子稅務(wù)局顯示的截止日期簡單明了需要去填報的數(shù)據(jù),還有什么是需要自己記得動手去填報操作的嗎?我知道的有加計抵減(沒在稅務(wù)局網(wǎng)頁上看到報這個的),匯算清繳一年報一次簡單明了直接顯示能關(guān)注到,印花稅需要按次申報簽了合同有金額的就得去申報,簽了合同沒金額的產(chǎn)生了金額就得去申報,還有其他的嗎?老師
老師,記賬公司個體戶21申報了印花稅當時是按權(quán)利許可證照申報的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點擊其他申報印花稅怎么看到申報記錄?我點擊進去顯示稅源采集,這個個體戶要不要報印花稅?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
我現(xiàn)在看申報記錄在哪里看?具體能說一下嘛齊紅老師實操課說買賣合同不交印花稅的吧?
買賣合同不交印花稅? 怎么可能 電子稅務(wù)局 我要查詢? 申報信息查詢 地區(qū)不一樣 可能會有點差異
21年信息查詢里面就有印花稅申報記錄,22年的沒有申報記錄,現(xiàn)在待申報記錄里面為沒有要申報的印花稅,是不是就不用報?
發(fā)生了應(yīng)稅業(yè)務(wù)? ?財產(chǎn)與行為稅申報表里面可以采集? 就應(yīng)該申報 選擇按次申報
老師,我現(xiàn)在看不出來他是按什么申報的,我這次還可以按權(quán)利許可證照再申報嗎?
您沒有做稅種核定 那就應(yīng)該是按次申報的 按期是每個季度都要申報的哪怕是零申報都要報? 權(quán)利許可證照印花稅取消了啊