你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的
老師,我們公司因?yàn)橘Y金不足會(huì)向法人借點(diǎn)資金,雖然是叫借,但是我們簽訂的借款合同是約定好不計(jì)利息的,請(qǐng)問(wèn)這中不計(jì)利息的,是不是叫往來(lái)款更合適呢?
公司資金不足,向企業(yè)法人簽訂借款合同,合同約定是要計(jì)算利息的。針對(duì)這種情況,法人方面代開(kāi)利息發(fā)票給企業(yè),在這個(gè)過(guò)程中,法人需要繳納增值稅和附加稅,我想知道為什么呢?為什么要交這兩個(gè)稅費(fèi)
公司資金不足,向企業(yè)法人簽訂借款合同,合同約定是要計(jì)算利息的。針對(duì)這種情況,法人方面在收到利息時(shí)需要申報(bào)個(gè)稅,但是我想請(qǐng)問(wèn),我的法人退休了,不管事,也沒(méi)有工資薪金所得,我要給他申報(bào)利息收入,要怎么操作???
公司資金不足,向企業(yè)法人簽訂借款合同,合同約定是要計(jì)算利息的。針對(duì)這種情況,我假設(shè)我是2022.02.01開(kāi)始借款,但是我合同寫(xiě)明2023.03.01才開(kāi)始還款,可以的嘛?
公司資金不足,向企業(yè)法人簽訂借款合同,合同約定是要計(jì)算利息的。針對(duì)這種情況,我假設(shè)我是2022.02.01開(kāi)始借款,但是我合同寫(xiě)明2023.03.01才開(kāi)始還款,那我在2022.02.01開(kāi)始,賬務(wù)處理上要做分錄嗎?要進(jìn)行處理嗎?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開(kāi)始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專(zhuān)票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問(wèn)廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專(zhuān)票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡(jiǎn)易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專(zhuān)利屬于股東投入
那請(qǐng)問(wèn)在合同寫(xiě)明的2023.03.01到期日前,我要不要進(jìn)行賬務(wù)處理,就是利息那部分。我要不要進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理?
你好,要計(jì)提的,學(xué)員,
我不明白為什么要計(jì)提?我不是還沒(méi)開(kāi)始還嗎?
你們是借款已經(jīng)發(fā)生了,會(huì)計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制的
我賬務(wù)上要計(jì)提,我計(jì)提時(shí)后面的附件是什么?
做一筆計(jì)提表,作為附件的
自制的,沒(méi)有特別明確的規(guī)定?
這個(gè)沒(méi)有固定的模板,自制的
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提分錄怎么做?
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款?不是利息???不理解呢
因?yàn)檫@個(gè)是關(guān)聯(lián)方,法人借款,
那我想請(qǐng)問(wèn)有老師說(shuō)法人代開(kāi)利息發(fā)票,可以是按照付息的期限來(lái)來(lái),也可以一個(gè)季度甚至一年才開(kāi)一次,是這樣的嗎?
是的,學(xué),你說(shuō)的很對(duì)的
那如果這種情況,我的發(fā)票只有張,我附在哪里?我要是按月支付利息
附在其中一個(gè)憑證后面,摘要寫(xiě)清楚即可